|
|
Faktúra |
003/12
|
materiál na zákazku
|
237,38 |
s DPH |
2/2012/PČ
|
|
14.09.2012 |
JADIMEX,s.r.o |
|
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
233/22
|
potraviny
|
58,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Lujan |
|
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
228/22
|
BOZP
|
496,01 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
Tatrahasil |
|
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
239/22
|
potraviny
|
177,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
|
|
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
238/22
|
potraviny
|
66,54 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Lujan |
|
|
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
237/22
|
potraviny
|
369,89 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
236/22
|
potraviny
|
159,50 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
235/22
|
potraviny
|
364,57 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
227/22
|
oprava závory
|
208,80 |
s DPH |
029/22
|
|
19.10.2022 |
Villa PRO s.r.o. |
|
|
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
226/22
|
reviízia-elektrina
|
1 051,20 |
s DPH |
043/22
|
|
18.10.2022 |
Optiman s.r.o. |
|
|
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
225/22
|
reviízia-elektrina
|
6 585.60 |
s DPH |
028/22
|
|
18.10.2022 |
Optiman s.r.o. |
|
|
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
234/22
|
potraviny
|
112,56 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
232/22
|
potraviny
|
316,16 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
240/22
|
potraviny
|
49,73 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Velička spol. s.r.o. |
|
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
231/22
|
potraviny
|
101,19 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Velička spol. s.r.o. |
|
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
224/22
|
vývoz-plasty
|
18,96 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Brantner |
|
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
223/22
|
materiál-plošné spoje
|
115,95 |
s DPH |
042/22
|
|
11.10.2022 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
|
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
222/22
|
zemný plyn
|
1 861,45 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
221/22
|
vodné, stočné, zrážky
|
243,37 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220/22
|
vodné, stočné, zrážky
|
589,25 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
14.10.2022 |